Здравствуйте. Занимаемся экспортом товаров, сейчас подаю документы на подтверждения права на возмещение НДС.
Подаю уточненку за 3 кв, т.к. с большой загруженностью все вовремя не успела рассчитать, но из 10 деклараций документы собрала только по 8 декларациям. С одной организацией нет связи, а по ней нет сч.ф. и тов. накладных, имеется только ТТН и договор (связи с ней нет, телефон отключен), поэтому мы решили по этим декларациям начислить НДС сейчас, принят к вычету НДС с этого товара по сч. ф. продавца и товарного представителя и уплатить в бюджет, написали письменный запрос в организацию, но не известно, будет ли ответ.
Получается в уточненке за 3 кв я должна заполнить 2 раздела: раздел 4 на возмещение и раздел 6 на неподтвержденный экспорт, к этим 4 разделу я заполняю доп листы к книге покупок и продаж за 3 кв, а вот к разделу 6 не знаю как составить книги продаж и покупок. В интернете по этому поводу ничего толкового не нашла.
Я даже не пойму правильно ли я размышляю? Получается если экспорт не подтверждается, то мы его принимает к учету на момент отгрузки, (т.е. 1 кв), значит мне нужно делать доп. лист № 2 к книгам и прикреплять их к уточненки за 3 кв? Или я ошибаюсь?